登录
免费注册
首页
论文
论文详情
赞
收藏
引用
分享
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
我国民营企业内部审计存在的问题及对策
作者:徐元玲; 喻强
来源:
财会研究
, 2007, (02): 62-64.
内部审计
内部控制
内审人员
内审机构
审计委员会
内审工作
审计机构
审计人员
审计作用
财务部门
摘要
<正>内部审计作为内部控制管理系统的重要组成部分,也是对企业内部控制进行再控制的有利手段,在控制系统中有着其他部门不可替代的作用。随着经济全球化的逐步深入,我
出版日期
2007
单位
成都信息工程大学
相似论文
引用论文
参考文献